Tumgik
#pph 21
transpublikid · 9 months
Text
DJP Memberikan Kemudahan dalam Penghitungan PPh PASAL 21
DJP Memberikan Kemudahan dalam Penghitungan PPh PASAL 21
MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundangkan tanggal 27 Desember 2023. PP tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024. Tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk memberikan kemudahan dalam…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
juliaimron · 2 years
Link
0 notes
jasamaklonriska · 11 days
Text
Aspek Pajak Jasa Maklon
Tumblr media
Aspek Pajak dalam Jasa Maklon Kosmetik: Apa yang Perlu Diketahui?
Jasa maklon kosmetik memberikan solusi produksi yang efisien bagi perusahaan yang ingin meluncurkan produk kosmetik tanpa harus mengelola fasilitas produksi sendiri. Namun, salah satu aspek penting yang seringkali kurang diperhatikan adalah aspek pajak yang terkait dengan layanan ini. Artikel ini akan membahas beberapa aspek pajak yang relevan dalam jasa maklon kosmetik, termasuk kewajiban pajak yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak: penyedia jasa maklon dan perusahaan klien.
1. Kewajiban Pajak untuk Penyedia Jasa Maklon
Penyedia jasa maklon kosmetik, sebagai pihak yang melakukan produksi, memiliki beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jasa maklon termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan PPN. Penyedia jasa maklon harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas jasa yang diberikan kepada klien mereka. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%, sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.
Pajak Penghasilan (PPh): Penyedia jasa maklon juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan mereka. PPh ini termasuk pajak yang dikenakan pada laba bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha. Biasanya, penyedia jasa maklon akan membayar PPh badan (PPh Pasal 25) jika mereka merupakan badan hukum, atau PPh orang pribadi (PPh Pasal 21 atau 25) jika mereka adalah individu.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Jika penyedia jasa maklon memiliki fasilitas produksi berupa gedung atau tanah, mereka juga harus membayar PBB sesuai dengan nilai objek pajak.
2. Kewajiban Pajak untuk Perusahaan Klien
Perusahaan yang menggunakan jasa maklon kosmetik juga memiliki kewajiban pajak yang perlu diperhatikan:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Perusahaan klien dapat mengklaim PPN yang dibayar atas jasa maklon sebagai pajak masukan, selama mereka terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dapat mengurangi kewajiban PPN yang harus dibayar oleh perusahaan klien.
Pajak Penghasilan (PPh): Jika perusahaan klien membayar biaya maklon kepada penyedia jasa, mereka harus memastikan bahwa penyedia jasa maklon sudah mematuhi kewajiban pajak mereka. Jika tidak, perusahaan klien mungkin harus melakukan pemotongan PPh atas pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya PPh Pasal 23.
3. Penatausahaan dan Pelaporan Pajak
Penting bagi penyedia jasa maklon dan perusahaan klien untuk menjaga penatausahaan dan pelaporan pajak yang baik. Dokumen-dokumen seperti faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan laporan keuangan harus dikelola dengan baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari masalah hukum.
Faktur Pajak: Penyedia jasa maklon wajib menerbitkan faktur pajak yang mencantumkan PPN yang dipungut. Faktur ini harus disimpan oleh perusahaan klien sebagai bukti pembayaran dan untuk keperluan klaim pajak.
Laporan Pajak: Baik penyedia jasa maklon maupun perusahaan klien harus menyusun dan menyampaikan laporan pajak secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan dapat mengakibatkan denda atau sanksi.
4. Implikasi Perpajakan Internasional
Jika jasa maklon melibatkan transaksi internasional, misalnya jika perusahaan klien adalah perusahaan asing, maka pajak internasional juga menjadi pertimbangan penting. Hal ini termasuk pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan perjanjian perpajakan internasional dan ketentuan perpajakan luar negeri yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut tentang jasa maklon skincare yang terpercaya dan bersertifikat BPOM, Anda dapat mengunjungi Tokopedia.
Hubungi Kami : 0813–9233–8585
0 notes
isbconsultant · 2 months
Text
Pentingnya Kepatuhan Pajak untuk Perekonomian Negara
Tumblr media
Konsultan Pajak Surabaya - Sebagaimana diketahui bahwasanya pajak telah menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak sangat penting, baik dari individu maupun entitas bisnis. Artikel ini akan menjelaskan mengapa kepatuhan pajak memainkan peran kunci dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara, serta akan merinci undang-undang yang mengaturnya di Indonesia.
Pajak sebagai Tulang Punggung Perekonomian
Pajak memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara. Dengan mengumpulkan dana dari wajib pajak, pemerintah dapat mendanai berbagai program dan proyek vital. Artinya, pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Sumber Utama Pendapatan Pemerintah Pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan berbagai fungsi dan pelayanan kepada masyarakat. Dana ini sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara untuk sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menyokong Pembangunan dan Investasi Dengan memiliki pendapatan yang cukup dari pajak, pemerintah dapat mendukung pembangunan ekonomi. Dana ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kepatuhan pajak menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ketika pelaku usaha melihat bahwa pajak dikumpulkan dan digunakan dengan baik, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dalam ekonomi negara tersebut.
Undang-Undang Pajak di Indonesia
Undang-undang pajak di Indonesia adalah landasan hukum yang mengatur segala aspek perpajakan. Kepatuhan pajak adalah prinsip mendasar yang diatur dalam undang-undang ini, dan pemahaman yang baik tentang peraturan ini penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan. UU Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang ini mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada setiap kegiatan jual beli barang dan pemberian jasa. Sedangkan PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang mewah lainnya. UU Nomor 7 Tahun 1983 Undang-Undang ini mengatur Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan badan. Ini termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. UU Nomor 10 Tahun 1994 Undang-Undang ini mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau yang lebih dikenal dengan pajak properti. PBB adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti atau tanah. UU Nomor 17 Tahun 2000 Undang-Undang ini mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerimaan daerah. UU Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang ini mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku untuk penerimaan tertentu yang dikenakan secara final. PPh Pasal 21 menjadi sangat penting karena mengatur pajak yang dikenakan pada berbagai jenis pendapatan, termasuk gaji karyawan.
Tumblr media
Manfaat Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas ekonomi suatu negara. Ini bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, layanan publik, dan investasi. Mari kita jelajahi beberapa manfaat utama dari mematuhi kewajiban perpajakan dengan cermat. Pembiayaan Pemerintah Kepatuhan pajak adalah sumber pendapatan yang andal bagi pemerintah. Tanpa pajak yang cukup, pemerintah akan kesulitan untuk membiayai proyek-proyek dan program-program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Uang pajak yang terkumpul digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan infrastruktur lainnya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kepatuhan pajak menciptakan stabilitas ekonomi. Ketika pemerintah memiliki dana yang cukup, mereka dapat mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Ini menciptakan iklim investasi yang lebih baik, membuka peluang kerja, dan membantu pertumbuhan bisnis. Pajak yang terkumpul juga memungkinkan pemerintah memberikan insentif kepada sektor-sektor yang membutuhkan dorongan. Mengurangi Ketidaksetaraan Ketidaksetaraan ekonomi adalah masalah yang ada di banyak negara. Penerimaan pajak yang adil dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ini. Melalui pajak progresif, yaitu pajak yang lebih tinggi dikenakan pada pendapatan lebih tinggi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam mendistribusikan kembali pendapatan untuk membantu yang kurang mampu. Meningkatkan Pelayanan Publik Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan dana yang mencukupi, pemerintah dapat meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Apa Saja Sanksi dan Konsekuensi Kepatuhan Pajak?
Penting untuk diingat bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan memiliki sanksi dan konsekuensi serius. Undang-Undang Pajak di Indonesia memberikan kuasa kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi ini termasuk denda, bunga, hingga tindakan hukum. Sanksi juga dapat mencakup penyitaan harta benda dan aset untuk menutupi pajak yang belum dibayar. Jika seseorang atau perusahaan terus tidak mematuhi peraturan perpajakan, mereka dapat berhadapan dengan tindakan hukum yang lebih serius, seperti tuntutan pidana. Kepatuhan pajak adalah unsur penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi individu dan entitas bisnis untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan di Indonesia juga merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan pajak. Selalu ingat bahwa pelanggaran pajak dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi serius yang harus dihindari. Pajak yang dipungut dengan baik dan digunakan dengan bijak adalah pondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan. Read the full article
0 notes
trusttaxconsultant · 3 months
Text
Mengenal SPT Tahunan Badan dan Pribadi
Mengenal SPT Tahunan Badan dan pribadi perlu diketahui. Karena sebagai wajib pajak baik pribadi atau badan diharuskan melaporkan pajak penghasilannya dalam bentuk SPT Tahunan Pajak penghasilan atau PPh. Setiap tahunnya akan ada laporan yang memiliki batas waktu. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut.
Pengertian SPT Tahunan Badan dan Pribadi Secara Umum
SPT merupakan kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan dari Wajib Pajak. SPT Tahunan adalah SPT yang dipakai dalam pelaporan penghitungan atau membayar pajak, kemudian objek pajak maupun bukan dan harta atau kewajiban. Sementara wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak yakni pemotong pajak atau pemungut pajak. SPT Tahunan Badan dan pribadi pada dasarnya berhubungan dengan wajib pajak. Wajib pajak pribadi merupakan setiap orang yang memiliki penghasilan. Sementara wajib pajak badan merupakan salah satu yang memiliki kewajiban perpajakan baik pembayar pajak, pemungut termasuk bentuk usaha tetap serta kontraktor. Hal ini juga mencakup operator di bidang usaha hulu minyak serta gas bumi. Butuh jasa Konsultan Pajak Jogja? Hubungi kami Trust Tax Consultant siap menjadi solusi perpajakan Anda. Harga paling murah pengalaman dijamin terbaik.
Inti Isi Laporan SPT Tahunan
Biasanya wajib pajak setiap tahunnya harus rutin melaporkan SPT tersebut. Isi dari SPT tahunan adalah: - Harta dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak. - Pembayaran atau pelunasan pajak sendiri maupun melalui pemotongan pihak lain dalam 1 tahun pajak. - Pembayaran dari pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan. - Jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak atau bukan objek pajak.
Jenis Formulir SPT Tahunan
Pelaporan SPT sesuai dengan jenis SPT Tahunan Badan menggunakan formulir. Formulir ini yang wajib diisi dengan benar serta lengkap oleh wajib pajak. Jenis formulirnya adalah: 1. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS Formulir ini ditujukan untuk SPT Tahunan pribadi dengan penghasilan tahunan kurang atau sama dengan 60 juta. 2. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S Formulir ini wajib diisi oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dalam setiap tahunnya. Sehingga formulir tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi ini diperuntukkan pegawai yang bekerja pada dua hingga lebih perusahaan dalam satu tahun. 3. SPT Tahunan Pribadi 1770 Pembukuan Formulir ini digunakan oleh wajib pajak pribadi dengan status pemilik usaha atau pekerja yang memiliki keahlian dan tidak memiliki ikatan kerja apapun. Minimal pribadi bekerja lebih dari 1 tahun dengan pph final. SPT Tahunan PPh Pribadi UMKM dan SPT Tahunan Badan UMKM (1771) Formulir SPT tahunan badan ini wajib diisi serta dilaporkan oleh wajib badan untuk melaporkan penghasilan, biaya serta perhitungan PPh terutang dalam waktu satu tahun pajak.
Pelaporan SPT Tahunan Yang Harus Dibayarkan Perusahaan
Daftar pajak yang harus dibayarkan perusahaan antara lain: 1. PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 yakni pajak penghasilan yang dibayarkan pengusaha atas pendapatan semua karyawannya. 2. PPh Pasal 25/29 Pajak ini merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran biasanya besar tarifnya 5% hingga 30%. Semua tergantung dari jumlah omset penjualan setiap bulannya. 3. PPN Pajak ini adalah untuk perusahaan yang memiliki omset penjualan diatas 4,8 miliar. Sehingga wajib membuat e faktur serta melaporkan PPN dengan tarif 10% dari jumlah nilai penjualan per bulan. Sehingga penting mempelajari tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi agar tidak ada yang terlewat. 4. PPh Final 1% Pajak ini dikhususkan pada pengusaha yang memiliki omset penjualan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.
Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi atau Badan
SPT tahunan memuat bukti atas pajak tahunan yang mana disetorkan badan usaha. Sehingga bukti tersebut wajib dilaporkan ke Dirjen Pajak secara online. Wajib pajak wajib mengisi formulir 1771. Badan usaha ini adalah yang menggunakan SPT 1771 untuk Perseroan Terbatas, Usaha dagang, Commanditer venture, organisasi dan perkumpulan. Selain itu ada periode pelaporan SPT Tahunan Badan yang dibatasi waktu. Paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya dan wajib lengkap.
Persiapan Pelaporan SPT Badan
Persiapan teknis dan berkas untuk lapor tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi adalah sebagai berikut: Dokumen: - Fotocopy NPWP pengurus atau fotokopi paspor - Fotocopy dokumen pendirian atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat - Fotocopy dokumen izin usaha oleh instansi berwenang. Biasanya untuk badan yang tidak berorientasi pada profit pengajuan NPWP dipenuhi jika melampirkan fotokopi e KTP pengurus badan dan surat domisili. Semantara untuk badan biasanya pemungut pajak. - Fotocopy dokumen izin usaha yang dikeluarkan otoritas berwenang - Fotocopy surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah - Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi. - Fotocopy perjanjian kerjasama bentuk kerjasama operasi. - Dokumen Saat Mengisi SPT Tahunan - Berkas umum Tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi yang wajib dipersiapkan adalah : - SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 1771 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai termasuk semua Faktur dari Pajak Masukan serta Keluaran dalam satu tahun. - Terdiri dari SPT Masa Pasal 21 dari awal hingga akhir tahun pajak - Bukti pemungutan PPh pasal 21 dan SSP pasal 22 impor dalam satu tahun pajak - Bukti pemotongan PPh 23 satu tahun pajak - Bukti pembayaran PPh pasal 25 - Bukti pembayaran surat tagihan Pajak STP PPh pasal 25 satu tahun pajak - Bukti pemotongan PPh pasa 4 ayat 2 - Laporan keuangan meliputi laporan keuangan hasil audit akuntan publik dan data pendukungnya.
Penyampaian Laporan Pajak Tahunan
Laporan pajak tahunan badan dan pribadi dapat disampaikan pada DJP berikut: 1. Kantor Pos Wajib pajak dapat menyerahkan formulir tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi yang sudah diisi dengan benar yang sudah dimasukkan ke amplop coklat dan tertutup. Bagian luar diisi dengan identitas NPWP, Jenis SPT, tahun pajak, nomor telepon dan tanda tangan 2. Kantor Pelayanan Pajak Pelaporan juga dapat dilakukan di KPP terdekat. Batas penyampaian SPT tanggal 31 Maret untuk pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. 3. Pelaporan dengan DJP Online DJP telah menyediakan situs resmi untuk pelaporan pajak tahunan. Situs online tersebut dapat Anda akses kapan saja asalkan terhubung dengan internet. Wajib pajak dapat masuk pada website http://djponline.go.id untuk mengunjunginya. Hanya saja wajib pajak harus memiliki eFin sebelum masuk ke situs ini. Efin dapat Anda gunakan jika Anda sudah mengunjungi KPP untuk permohonan.
Cara Lapor SPT Tahunan Badan dengan eFIN
Anda harus membuat eFIN terlebih dahulu di KPP. Anda bisa mengunduh dan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan dicetak. Formulir dibawa ke KPP bersama persyaratan dokumen Tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi lainnya Lakukan aktivasi di situs DJP Online di http://djponline.go.id/account/login dan masukkan NPWP, eFIN serta email. Setelah itu Anda bisa mulai melaporkan berkas saat penyampaian SPT tahunan online tersebut. Cara lapor SPT secara online sebagai berikut. - Anda masuk ke e Filing atau e SPT di situs web DJP online - Selanjutnya klik e Filing kemudian pilih buat SPT. Nantinya Anda akan dihadapkan pada pertanyaan. Jawab dengan benar agar sistem menentukan jenis formulir SPT yang sesuai. - Anda isi dan lengkapi formulir yang ada dan jawab pertanyaan sesuai panduan yang muncul setelahnya. - Lalu masukkan kode verifikasi yang sebelumnya sudah dikirim melalui alamat surel - Kemudian klik kirim SPT. Maka laporan Anda telah terkirim dan selesai. Penting bagi Anda untuk mengetahui tentang seluk beluk mengenal SPT Tahunan Badan dan pribadi serta cara lapor SPT Tahunan Badan online. Sebab, hal ini membantu Anda untuk bisa melaporkannya secara benar dan lengkap. Read the full article
0 notes
pajaknesia · 4 months
Text
Jasa Audit Pajak #1 Indonesia : Pajaknesia.id
Tumblr media
Jasa Pengurusan Audit Pajak Terbaik di Indonesia
Tumblr media
PAJAKNESIA.ID akan membantu Anda untuk mengidentifikasi jenis pajak yang tepat untuk pribadi & usaha Anda sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaporan dan membantu dalam teknis.
Tumblr media Tumblr media
Terima kasih telah dipercaya oleh sobatnesia mulai dari UMKM, pribadi & perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia Jasa Pengurusan Audit Pajak - Benefit - Analisa Dokumen Perpajakan - Evaluasi Kepatuhan Perpajakan - Mengidentifikasi Resiko Pajak - Pembuatan Laporan Perpajakan Pencatatan dalam aplikasi pembukuan keuangan akan lebih mudah & ringan dengan aplikasi keuangan bagi umkm - Benefit - Pembukuan Otomatis secara real-time setiap transaksi - Praktis digunakan bagi pemula sesuai dengan standar akuntansi - Tanpa resiko adanya kesalahan saat digunakan KARYAWAN TAHUNAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Pembuatan E-SPT PPh Tahunan Pribadi/Pajak Penghasilan - • Pelaporan SPT Tahunan - • Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Jasa Konsultasi Perpajakan - • Jasa SP2DK TENAGA AHLI BULANAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Melakukan Perhitungan PPh Bulanan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Bulanan - • Pelaporan SPT Bulanan - • Jasa Konsultasi Perpajakan TAHUNAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Melakukan Perhitungan PPh Tahunan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Tahunan - • Pelaporan SPT Tahunan - • Jasa Konsultasi Perpajakan UMKM PRIBADI BULANAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Melakukan Perhitungan PPh Bulanan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Bulanan - • Pelaporan SPT Bulanan - • Jasa Konsultasi Perpajakan TAHUNAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Melakukan Perhitungan PPh Tahunan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Tahunan - • Pelaporan SPT Tahunan - • Jasa Konsultasi Perpajakan BADAN USAHA Jasa Konsultan Pendampingan Pajak - • Pembuatan Efin Online - • Melakukan Perhitungan PPh Bulanan dan Tahunan - • Aktivasi, Konsultasi dan Pengerjaan E-faktur - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Pembuatan SPT Bulanan dan Tahunan - • Pelaporan SPT Bulanan dan Tahunan - • Jasa Pengurusan PKP - • Jasa Konsultasi Perpajakan - • Jasa Konsultasi Perkembangan Usaha - • Jasa Pemeriksaan Pajak - • Jasa Pendampingan Pengurusan Pembayaran Pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPh Final) SERTA JASA PERPAJAKAN LAINNYA
Tumblr media
Keunggulan Jasa Konsultan Pajaknesia PERENCANAAN Kami Membantu melakukan perencanaan pajak badan usaha umkm, pribadi, perusahaan dan lainnya anda sehingga usaha anda tertib pajak sesuai peraturan pemerintah. Selain itu kami juga membantu melakukan reminder atas pajak perusahaan anda sehingga dibayarkan tepat waktu. URUS DOKUMEN Membantu mengurus kelangkapan dokumen pajak seperti NPWP dan kelengkapan lainnya. LAPORAN KEUANGAN Membantu menginput semua transaksi bisnis anda ke dalam akuntansi menjadi laporan keuangan laba rugi, neraca dan jurnal-jurnal yang dibutuhkan. KAMI SEBAGAI SOLUSI Kami berfungsi sebagai konsultan bagi wajib pajak dalam membantu proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di indonesia dengan patuh. Dan di sisi lain, konsultan pajak kami juga merupakan perantara antara pengusaha dan otoritas pajak indonesia untuk membantu pelaporan perpajakan bagi pelaku usaha. BERPERAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA Pelaku usaha sebagai wajib pajak memiliki hak untuk diwakili oleh kuasa wajib pajak terkait urusan perpajakannya, oleh karena itu kehadiran jasa konsultan pajak kami sangat diperlukan untuk menjadi patuh dengan aturan perpajakan yang rumit merupakan kondisi yang tidak mudah. Kegagalan untuk patuh terhadap aturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Jaga, Lindungi dan Kembangkan Usaha Anda Menuju Level Tertinggi Dengan Aplikasi pembukuan keuangan dan jasa pengurusan pajak maka akan lebih efisien untuk waktu dan bisnis usaha anda. Pelaku usaha bisa menghemat banyak waktu, melegalisasikan usaha dengan jasa izin pembuatan pt terbaik dan efisien untuk biaya dalam mengurus masalah perpajakan seperti pelaporan SPT bulanan maupun tahunan, membuat estimasi pajak yang harus dibayar, mengkoreksi fiskal yang mungkin terjadi, kami yang berkomitmen untuk mengembangkan usaha anda ke level tertinggi di nasional maupun internasional.
Jasa Pengurusan Audit Pajak, jasa pembuatan pt
Jasa Pengurusan Audit Pajak murah, jasa pembuatan pt Read the full article
0 notes
Text
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Kediri
Tumblr media
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Kediri
Laporan SPT Tepat dan Akurat!
Jasa Pembuatan Laporan SPT Heru Nugraha, S.E.: 20 Tahun Pengalaman.
Bebaskan diri Anda dari kerumitan pajak dan fokuslah pada hal yang lebih penting! Heru Nugraha, S.E., konsultan administrasi perusahaan berpengalaman dengan 20 tahun dedikasi, siap membantu Anda menyelesaikan laporan SPT dengan tepat dan akurat.
Manfaat Melaporkan SPT Tepat Waktu:
Hindari Denda dan Sanksi: Melaporkan SPT tepat waktu terhindar dari denda administrasi dan sanksi pidana.
Wujudkan Tanggung Jawab: Patuh pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk membangun bangsa.
Lancarkan Karier: SPT Masa PPh 21 menjadi syarat wajib untuk melamar pekerjaan di berbagai instansi.
Fokus Kembangkan Bisnis: Bebaskan diri dari beban pajak dan fokuslah pada pengembangan bisnis Anda.
Keunggulan Jasa Kami:
beberapa kelebihan yang bisa anda dapatkan dengan memilih kami antara lain :
Efisiensi Waktu dan Kerja: Hemat waktu dan tenaga Anda dengan serahkan pelaporan SPT kepada kami.
- Penghitungan Pajak Akurat: Tim profesional kami memastikan penghitungan pajak Anda tepat dan sesuai peraturan.
- Solusi Tepat untuk Masalah Pajak: Kami membantu Anda menyelesaikan berbagai permasalahan pajak dengan solusi terbaik.
- Perencanaan Pajak Efektif: Dapatkan strategi perencanaan pajak yang optimal untuk meminimalkan beban pajak Anda.
- 20 Tahun Pengalaman Terpercaya: Kami telah membantu berbagai klien dari berbagai sektor selama 20 tahun.
Klien Kami:
PT Jasa Pendidikan Pramugari
PT Toko Handphone dan Aksesoris
PT Kontraktor dan Pengembang Perumahan
PT Perusahaan Tambang Pasir
CV Pengurusan Kontainer
Yayasan Rumah Sakit
Pom Bensin (SPBU)
Stasiun Pengisian Elpiji
Koperasi Simpan Pinjam
Bebaskan Diri dari Beban Pajak! Percayakan Laporan SPT Anda kepada Kami!
Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Kediri
#AhliPembuatandanPelaporanSPTKediri
0 notes
konsultanadministrasi · 6 months
Text
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Jombang
Tumblr media
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Jombang
Laporan SPT Tepat dan Akurat!
Jasa Pembuatan Laporan SPT Heru Nugraha, S.E.: 20 Tahun Pengalaman.
Bebaskan diri Anda dari kerumitan pajak dan fokuslah pada hal yang lebih penting! Heru Nugraha, S.E., konsultan administrasi perusahaan berpengalaman dengan 20 tahun dedikasi, siap membantu Anda menyelesaikan laporan SPT dengan tepat dan akurat.
Manfaat Melaporkan SPT Tepat Waktu:
Hindari Denda dan Sanksi: Melaporkan SPT tepat waktu terhindar dari denda administrasi dan sanksi pidana.
Wujudkan Tanggung Jawab: Patuh pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk membangun bangsa.
Lancarkan Karier: SPT Masa PPh 21 menjadi syarat wajib untuk melamar pekerjaan di berbagai instansi.
Fokus Kembangkan Bisnis: Bebaskan diri dari beban pajak dan fokuslah pada pengembangan bisnis Anda.
Keunggulan Jasa Kami:
beberapa kelebihan yang bisa anda dapatkan dengan memilih kami antara lain :
Efisiensi Waktu dan Kerja: Hemat waktu dan tenaga Anda dengan serahkan pelaporan SPT kepada kami.
- Penghitungan Pajak Akurat: Tim profesional kami memastikan penghitungan pajak Anda tepat dan sesuai peraturan.
- Solusi Tepat untuk Masalah Pajak: Kami membantu Anda menyelesaikan berbagai permasalahan pajak dengan solusi terbaik.
- Perencanaan Pajak Efektif: Dapatkan strategi perencanaan pajak yang optimal untuk meminimalkan beban pajak Anda.
- 20 Tahun Pengalaman Terpercaya: Kami telah membantu berbagai klien dari berbagai sektor selama 20 tahun.
Klien Kami:
PT Jasa Pendidikan Pramugari
PT Toko Handphone dan Aksesoris
PT Kontraktor dan Pengembang Perumahan
PT Perusahaan Tambang Pasir
CV Pengurusan Kontainer
Yayasan Rumah Sakit
Pom Bensin (SPBU)
Stasiun Pengisian Elpiji
Koperasi Simpan Pinjam
Bebaskan Diri dari Beban Pajak! Percayakan Laporan SPT Anda kepada Kami!
Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Jombang
#AhliPembuatandanPelaporanSPTJombang
0 notes
herunugraha · 6 months
Text
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Depok
Tumblr media
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Depok
Laporan SPT Tepat dan Akurat!
Jasa Pembuatan Laporan SPT Heru Nugraha, S.E.: 20 Tahun Pengalaman.
Bebaskan diri Anda dari kerumitan pajak dan fokuslah pada hal yang lebih penting! Heru Nugraha, S.E., konsultan administrasi perusahaan berpengalaman dengan 20 tahun dedikasi, siap membantu Anda menyelesaikan laporan SPT dengan tepat dan akurat.
Manfaat Melaporkan SPT Tepat Waktu:
Hindari Denda dan Sanksi: Melaporkan SPT tepat waktu terhindar dari denda administrasi dan sanksi pidana.
Wujudkan Tanggung Jawab: Patuh pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk membangun bangsa.
Lancarkan Karier: SPT Masa PPh 21 menjadi syarat wajib untuk melamar pekerjaan di berbagai instansi.
Fokus Kembangkan Bisnis: Bebaskan diri dari beban pajak dan fokuslah pada pengembangan bisnis Anda.
Keunggulan Jasa Kami:
beberapa kelebihan yang bisa anda dapatkan dengan memilih kami antara lain :
Efisiensi Waktu dan Kerja: Hemat waktu dan tenaga Anda dengan serahkan pelaporan SPT kepada kami.
- Penghitungan Pajak Akurat: Tim profesional kami memastikan penghitungan pajak Anda tepat dan sesuai peraturan.
- Solusi Tepat untuk Masalah Pajak: Kami membantu Anda menyelesaikan berbagai permasalahan pajak dengan solusi terbaik.
- Perencanaan Pajak Efektif: Dapatkan strategi perencanaan pajak yang optimal untuk meminimalkan beban pajak Anda.
- 20 Tahun Pengalaman Terpercaya: Kami telah membantu berbagai klien dari berbagai sektor selama 20 tahun.
Klien Kami:
PT Jasa Pendidikan Pramugari
PT Toko Handphone dan Aksesoris
PT Kontraktor dan Pengembang Perumahan
PT Perusahaan Tambang Pasir
CV Pengurusan Kontainer
Yayasan Rumah Sakit
Pom Bensin (SPBU)
Stasiun Pengisian Elpiji
Koperasi Simpan Pinjam
Bebaskan Diri dari Beban Pajak! Percayakan Laporan SPT Anda kepada Kami!
Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Depok
#AhliPembuatandanPelaporanSPTDepok
0 notes
konsultanadm · 6 months
Text
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Padang Sidempuan
Tumblr media
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Padang Sidempuan
Laporan SPT Tepat dan Akurat!
Jasa Pembuatan Laporan SPT Heru Nugraha, S.E.: 20 Tahun Pengalaman.
Bebaskan diri Anda dari kerumitan pajak dan fokuslah pada hal yang lebih penting! Heru Nugraha, S.E., konsultan administrasi perusahaan berpengalaman dengan 20 tahun dedikasi, siap membantu Anda menyelesaikan laporan SPT dengan tepat dan akurat.
Manfaat Melaporkan SPT Tepat Waktu:
Hindari Denda dan Sanksi: Melaporkan SPT tepat waktu terhindar dari denda administrasi dan sanksi pidana.
Wujudkan Tanggung Jawab: Patuh pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk membangun bangsa.
Lancarkan Karier: SPT Masa PPh 21 menjadi syarat wajib untuk melamar pekerjaan di berbagai instansi.
Fokus Kembangkan Bisnis: Bebaskan diri dari beban pajak dan fokuslah pada pengembangan bisnis Anda.
Keunggulan Jasa Kami:
beberapa kelebihan yang bisa anda dapatkan dengan memilih kami antara lain :
Efisiensi Waktu dan Kerja: Hemat waktu dan tenaga Anda dengan serahkan pelaporan SPT kepada kami.
- Penghitungan Pajak Akurat: Tim profesional kami memastikan penghitungan pajak Anda tepat dan sesuai peraturan.
- Solusi Tepat untuk Masalah Pajak: Kami membantu Anda menyelesaikan berbagai permasalahan pajak dengan solusi terbaik.
- Perencanaan Pajak Efektif: Dapatkan strategi perencanaan pajak yang optimal untuk meminimalkan beban pajak Anda.
- 20 Tahun Pengalaman Terpercaya: Kami telah membantu berbagai klien dari berbagai sektor selama 20 tahun.
Klien Kami:
PT Jasa Pendidikan Pramugari
PT Toko Handphone dan Aksesoris
PT Kontraktor dan Pengembang Perumahan
PT Perusahaan Tambang Pasir
CV Pengurusan Kontainer
Yayasan Rumah Sakit
Pom Bensin (SPBU)
Stasiun Pengisian Elpiji
Koperasi Simpan Pinjam
Bebaskan Diri dari Beban Pajak! Percayakan Laporan SPT Anda kepada Kami!
Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Padang Sidempuan
#AhliPembuatandanPelaporanSPTPadangSidempuan
0 notes
Text
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Bengkulu
Tumblr media
BERPENGALAMAN, WA 0815-7883-5710 Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Bengkulu
Laporan SPT Tepat dan Akurat!
Jasa Pembuatan Laporan SPT Heru Nugraha, S.E.: 20 Tahun Pengalaman.
Bebaskan diri Anda dari kerumitan pajak dan fokuslah pada hal yang lebih penting! Heru Nugraha, S.E., konsultan administrasi perusahaan berpengalaman dengan 20 tahun dedikasi, siap membantu Anda menyelesaikan laporan SPT dengan tepat dan akurat.
Manfaat Melaporkan SPT Tepat Waktu:
Hindari Denda dan Sanksi: Melaporkan SPT tepat waktu terhindar dari denda administrasi dan sanksi pidana.
Wujudkan Tanggung Jawab: Patuh pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk membangun bangsa.
Lancarkan Karier: SPT Masa PPh 21 menjadi syarat wajib untuk melamar pekerjaan di berbagai instansi.
Fokus Kembangkan Bisnis: Bebaskan diri dari beban pajak dan fokuslah pada pengembangan bisnis Anda.
Keunggulan Jasa Kami:
beberapa kelebihan yang bisa anda dapatkan dengan memilih kami antara lain :
Efisiensi Waktu dan Kerja: Hemat waktu dan tenaga Anda dengan serahkan pelaporan SPT kepada kami.
- Penghitungan Pajak Akurat: Tim profesional kami memastikan penghitungan pajak Anda tepat dan sesuai peraturan.
- Solusi Tepat untuk Masalah Pajak: Kami membantu Anda menyelesaikan berbagai permasalahan pajak dengan solusi terbaik.
- Perencanaan Pajak Efektif: Dapatkan strategi perencanaan pajak yang optimal untuk meminimalkan beban pajak Anda.
- 20 Tahun Pengalaman Terpercaya: Kami telah membantu berbagai klien dari berbagai sektor selama 20 tahun.
Klien Kami:
PT Jasa Pendidikan Pramugari
PT Toko Handphone dan Aksesoris
PT Kontraktor dan Pengembang Perumahan
PT Perusahaan Tambang Pasir
CV Pengurusan Kontainer
Yayasan Rumah Sakit
Pom Bensin (SPBU)
Stasiun Pengisian Elpiji
Koperasi Simpan Pinjam
Bebaskan Diri dari Beban Pajak! Percayakan Laporan SPT Anda kepada Kami!
Ahli Pembuatan dan Pelaporan SPT Bengkulu
#AhliPembuatandanPelaporanSPTBengkulu
0 notes
kriswanternaptul21 · 7 months
Text
LARIS!! 0812-2270-5606, Pusat Kue Basah Murah Di Karanganyar,
Tumblr media
0812-2270-5606, Pusat Kue Basah Murah Di Karanganyar, Catering Pernikahan Karanganyar Murah, Jual Nasi Kotak Karanganyar, Jasa Catering Prasamanan Karanganyar, Layanan Catering Sehat Isoman Karanganyar, Jasa Pemesanan Kue Basah Semua Acara, Jasa Pemesanan Kue Kering Oleh - Oleh Karanganyar, Nomor Hp Jasa Borong Catering Terbaik Di Karanganyar, Alamat Jasa Borong Catering Terbaik Di Karanganyar, Fb Jasa Borong Catering Terbaik Di Karanganyar, IG Jasa Borong Catering Terbaik Di Karanganyar, Daftar Harga Catering Di Karanganyar, Catering Karanganyar Nasi Kotak, Catering Karanganyar Murah, Catering Pernikahan Karanganyar, Catering Prasmanan Karanganyar, Harga Catering Kota Karanganyar, Daftar Harga Nyah Iis Catering Karanganyar, Mcc Catering Malang, Jasa Catering Di Karanganyar, Catering Karanganyar, Catering Harian Karanganyar, Jasa Catering Adalah, Kbli Jasa Catering, Bintang Catering Karanganyar, Nyah Iis Jasa Boga Catering, Nyah Iis Catering Karanganyar, Jasa Catering Dipotong Pph 23, Pph Jasa Catering Nyah Iis, Jasa Catering Harian Karanganyar, Harga Catering Pernikahan Di Karanganyar, Jasa Catering Kota Karanganyar, Alamat Jasa Catering Karanganyar, Jasa Catering Dikenakan Pajak Apa, Catering Terkenal Di Karanganyar, Jasa Catering Untuk Rs Di Karanganyar, Jasa Catering Pph 21, Jasa Catering Pph 23, Harga Catering Di Karanganyar, Harga Catering Pernikahan Di Karanganyar, Catering Di Karanganyar, Daftar Harga Catering Di Karanganyar Raya, Daftar Harga Catering Di Karanganyar, Bintang Catering Karanganyar, Catering Harian Karanganyar, Catering Karanganyar, List Harga Catering, Daftar Harga Catering Lengkap Karanganyar, Daftar Harga Catering Rumahan, Catering Karanganyar Terbaik, Daftar Catering Di Karanganyar Terkenal, Catering Di Karanganyar, Harga Catering Pernikahan Di Karanganyar, Bintang Catering Karanganyar, Catering Harian Karanganyar, Catering Karanganyar, Daftar Harga Catering Di Malang, Cara Daftar Catering Online, Usaha Catering Diet, Catering Nyah Iis, Melayani Pesanan Nasbox, Melayani Pesanan Nasi Kotak Karanganyar, Melayani Pesanan Marangan Karanganyar, Melayani Pesanan Bento Karanganyar, Melayani Pesanan Tumpeng Karanganyar, Melayani Pesanan Kue Basah Lengkap Karanganyar, Melayani Snack Kotak Untuk Segala Acara Di Karanganyar, Menerima Pesanan Wajik Karanganyar, Menerma Pesanan Jenang Khas Karanganyar, Nyah Iis Catering Karanganyar, Jasa Catering Nyah Iis Karanganyar, Jasa Catering Pernikahan Karanganyar Nyah Iis, Nyah Iis Jasa Pembuat Tumpengan Untuk Rapat, Jasa Pembuat Tumpengan Ultah, Jasa Pembuat Tumpengan Peresmian Di Hotel, Jasa Pembuat Aneka Snack Basah Karanganyar, Produsen Kue Untuk Hajatan Pernikahan Karanganyar, Produsen Semua Snack Basah Karanganyar Terlengkap, Melayani Pesanan Wajik Ori, Melayani Pesanan Wajik Nanas, Snack Box Utk Berbagai Macam Acara Karanganyar, Jasa Catering Terbesar Di Karanganyar, Jasa Menu Naskot Bakaran Di Karanganyar, Jasa Menu Naskot Gorengan Di Karanganyar, Bakung Karanganyar, Binangun Karanganyar, Doko Karanganyar, Gandusari Karanganyar,
Hubungi Ibu Iis Catering Karanganyar
Hp. 0812-2270-5606
0 notes
jasamaklonriska · 19 days
Text
Pahami Pengenaan Pajak Untuk Jasa Maklon
Tumblr media
Pahami Pengenaan Pajak untuk Jasa Maklon: Panduan Lengkap untuk Pengusaha
Jasa maklon merupakan solusi yang semakin populer di berbagai industri, termasuk kosmetik dan herbal. Di Indonesia, perusahaan maklon seperti Zadasyifa Nusantara menawarkan layanan pembuatan produk yang memungkinkan brand lain untuk fokus pada pemasaran dan penjualan. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, jasa maklon juga harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Artikel ini akan membantu Anda memahami bagaimana pengenaan pajak diterapkan pada jasa maklon, khususnya dalam konteks maklon herbal yang dapat ditemukan di Zadasyifa Nusantara.
1. Apa Itu Jasa Maklon?
Jasa maklon adalah layanan di mana sebuah perusahaan memproduksi produk untuk perusahaan lain sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Perusahaan maklon menangani proses produksi, termasuk pengadaan bahan baku, formulasi, dan pengemasan, sementara klien fokus pada aspek pemasaran dan distribusi produk.
2. Pengenaan Pajak pada Jasa Maklon
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Di Indonesia, jasa maklon umumnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan peraturan perpajakan, jasa maklon dianggap sebagai jenis jasa yang dikenakan PPN dengan tarif standar, yaitu 11% (per 2024). PPN ini dikenakan pada setiap transaksi jasa maklon yang dilakukan, dan perusahaan maklon bertanggung jawab untuk memungut serta menyetorkannya ke kas negara.
b. Pajak Penghasilan (PPh)
Perusahaan maklon juga harus mempertimbangkan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku. Ada beberapa jenis PPh yang relevan:
PPh Badan: Perusahaan maklon dikenakan PPh Badan yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan. Tarif PPh Badan umumnya adalah 22% dari laba bersih (per 2024).
PPh Pasal 21: Jika perusahaan maklon mempekerjakan karyawan, PPh Pasal 21 harus dipotong dari penghasilan karyawan dan disetorkan ke pihak berwenang.
c. Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Untuk usaha maklon yang dikategorikan sebagai UMKM, terdapat aturan khusus yang mungkin menawarkan tarif pajak yang lebih ringan atau fasilitas lain. Namun, syarat dan ketentuan ini bergantung pada kebijakan perpajakan yang berlaku dan status registrasi usaha.
3. Tanggung Jawab Perusahaan Maklon dan Klien
a. Tanggung Jawab Perusahaan Maklon
Perusahaan maklon seperti Zadasyifa Nusantara harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak, termasuk PPN dan PPh, dipenuhi secara tepat. Ini termasuk pengelolaan administrasi pajak yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu kepada otoritas pajak.
b. Tanggung Jawab Klien
Meskipun tanggung jawab utama pengenaan pajak ada pada perusahaan maklon, klien juga perlu memahami dampak pajak pada biaya total. Memastikan bahwa perjanjian kontrak mencakup aspek perpajakan dengan jelas dapat menghindari kebingungan dan potensi sengketa di masa depan.
4. Tips untuk Memastikan Kepatuhan Pajak
Konsultasi Pajak: Selalu konsultasikan dengan konsultan pajak atau akuntan untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.
Administrasi yang Baik: Jaga catatan yang akurat dari semua transaksi jasa maklon, termasuk faktur dan bukti pembayaran PPN.
Update Regulasi: Peraturan pajak dapat berubah, jadi penting untuk selalu memperbarui informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
Perjanjian yang Jelas: Pastikan bahwa perjanjian dengan perusahaan maklon mencakup detail mengenai pengenaan pajak untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai jasa maklon herbal dan bagaimana Zadasyifa Nusantara dapat membantu Anda, kunjungi https://zadasyifanusantara.com/maklon-herbal/.
Hubungi Kami : 0813-9233-8585
0 notes
isbconsultant · 2 months
Text
PPh 21 Tidak Final: Pengertian, Perhitungan & Manfaat
Tumblr media
Konsultan Pajak Profesional - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang sering kali menjadi perhatian utama dalam konteks penggajian dan pembayaran upah karyawan di Indonesia. PPh Pasal 21 sering disebut sebagai PPh Pasal 21 Tidak Final. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan secara mendalam apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 Tidak Final, bagaimana perhitungannya, dan mengapa penting bagi perusahaan dan karyawan.
Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengertian PPh Pasal 21 Tidak Final adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak ini dikenakan pada pembayaran berbagai jenis penghasilan kepada individu, termasuk gaji, honorarium, uang pesangon, dan komisi. Pajak ini harus dipotong oleh pihak yang membayar (biasanya perusahaan) dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 Tidak Final memiliki karakteristik utama, yaitu pajak yang dipotong oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja tidak bersifat final. Artinya, pemotongan ini hanya merupakan prepayment atau pembayaran pajak muka dari penghasilan yang akan diterima oleh penerima penghasilan (karyawan) tersebut. Besarnya pajak yang dipotong tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku.
Perhitungan PPh Pasal 21
Perhitungan PPh Pasal 21 Tidak Final didasarkan pada dua elemen utama: tarif pajak dan penghasilan karyawan. Tarif pajak untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: - 5% untuk penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun. - 15% untuk penghasilan di atas Rp 50 juta per tahun. Perlu dicatat bahwa batasan penghasilan ini dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 Tidak Final: Misalkan seorang karyawan memiliki penghasilan bruto (sebelum potongan pajak) sebesar Rp 60 juta per tahun. Perhitungan PPh Pasal 21 akan sebagai berikut: - Penghasilan bruto: Rp 60.000.000 - Tarif PPh Pasal 21 (15%): 15% x Rp 60.000.000 = Rp 9.000.000 Maka, PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan tersebut sebesar Rp 9.000.000. Namun, perlu diingat bahwa PPh Pasal 21 ini adalah pajak muka atau prepayment. Karyawan yang telah membayar PPh Pasal 21 Tidak Final masih harus melaporkan total penghasilan mereka dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan melakukan perhitungan pajak yang lebih akurat. Jumlah PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan akan dikreditkan pada kewajiban pajak tahunan mereka.
Tumblr media
jobcenter-landkreis-loerrach.de
Manfaat PPh Pasal 21 Tidak Final
PPh Pasal 21 Tidak Final memiliki beberapa kepentingan, baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan dan karyawan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pajak ini penting: Pendapatan untuk Pemerintah PPh Pasal 21 Tidak Final adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah Indonesia. Dengan pemotongan pajak ini pada tingkat penggajian, pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak secara berkala sepanjang tahun. Kemudahan Administrasi Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 mempermudah administrasi pajak. Pajak dipotong langsung dari gaji karyawan dan disetorkan ke pemerintah oleh perusahaan. Ini mengurangi risiko bahwa karyawan tidak membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Kepastian Pajak PPh Pasal 21 membantu menciptakan kepastian pajak bagi karyawan. Mereka tahu bahwa sebagian pajak sudah dipotong dari penghasilan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang membayar seluruh jumlah pajak pada akhir tahun. Kepatuhan Pajak Pajak yang dipotong pada tingkat penggajian juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Karyawan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak karena sudah ada pemotongan otomatis. Kredit Pajak PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan oleh karyawan akan dihitung sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak tahunan mereka. Ini bisa mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar pada saat pelaporan tahunan. PPh Pasal 21 Tidak Final adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan di Indonesia. Pajak ini dipotong oleh perusahaan sebagai prepayment dan disetorkan ke pemerintah. Besarnya pajak yang dipotong tergantung pada tarif pajak dan penghasilan karyawan. PPh Pasal 21 memiliki beberapa kepentingan, termasuk sebagai sumber pendapatan pemerintah, kemudahan administrasi, dan kepastian pajak bagi karyawan. Pajak yang telah dipotong akan dihitung sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak tahunan karyawan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 Tidak Final sangat penting bagi perusahaan dan karyawan di Indonesia Read the full article
0 notes
trusttaxconsultant · 4 months
Text
Pajak Penghasilan: Pengertian, Jenis dan Perhitungannya 
Tumblr media
Di Indonesia tentu Anda mengenal berbagai istilah pajak. Setiap pajak memiliki pengertian dan ketentuannya masing-masing. Salah satunya yaitu pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Simak pengertian, jenis serta perhitungannya secara lebih detail. 
Pengertian Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Setiap perseorangan maupun badan yang memiliki penghasilan sesuai kategori subjek PPh maka wajib membayar pajak penghasilan. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa keuntungan usaha, gaji dan lain sebagainya. 
Jenis-jenis Pajak Penghasilan 
Seperti diketahui, pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis dengan fungsinya masing-masing. Berikut beberapa jenis pajak penghasilan, antara lain:  PPh Pasal 21  Ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan hingga kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh ini menggunakan skema pajak progresif baru. PPh Pasal 22 Pajak ini dikenakan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Untuk  kegiatannya sendiri biasanya berhubungan dengan perdagangan ekspor dan impor serta penjualan barang mewah. PPh Pasal 23 Jenis pajak ini dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman yang meliputi bunga premium, diskonto, jaminan pengembalian utang, dividen, dan masih banyak lagi. Tarifnya dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. PPh Pasal 4 Ayat 2  Merupakan pajak untuk jenis penghasilan yang didapatkan wajib pajak dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun pribadi. Pajak ini tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.
Tumblr media
tes.com PPh Pasal 25  Jenis pajak ini dibayarkan dengan cara mengangsur. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya. Sedangkan untuk pajak terutang dilunasi dalam jangka waktu satu tahun di mana dalam proses pembayarannya tidak bisa diwakilkan. PPh Pasal 26 Pajak penghasilan ini dibayarkan dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia.  Besaran tarif yang dikenakan yaitu 20%. PPh Pasal 29  Merupakan PPh kurang bayar dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. Pajak ini dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Bisa disimpulkan bahwa pajak ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh. PPh Pasal 15  Pajak ini dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada bidang usaha atau industri tertentu. Industri tersebut meliputi perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri hingga perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer).
Cara Menghitung Pajak Penghasilan 
Dasar perhitungan besaran pajak penghasilan yang terutang yaitu mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu. Ini karena terdapat perbedaan nilai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diaplikasikan. Perhitungan PPh saat lajang  Bagi yang belum menikah, perhitungan besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sederhana. Berikut penjelasannya.  - Gaji per tahun: Rp 90.000.000 - PTKP: Rp 54.000.000 - PKP: Rp 90.000.000 – Rp 54.000.000  - Pembayaran PPh 5%: Rp 36.000.000 x 5%: Rp 1.800.000  Perhitungan PPh Setelah Menikah  Bagi yang sudah menikah, besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu tidak sama dengan ketika masih melajang. Berikut perhitungannya.  - Penghasilan suami per tahun: Rp 100.000.000 - Penghasilan istri per tahun: Rp 100.000.000 - PTKP tambahan 1 orang: Rp 63.000.000 - PKP suami: Rp 100.000.000 – Rp 63.000.000: Rp 37.000.000  - PPh suami 5%: Rp 37.000.000 x 5%: Rp 1.850.000 - PKP istri: Rp 100.000.000 – Rp 54.000.000: Rp 46.000.000 - PPh istri 5%: Rp 46.000.000 x 5%: Rp 2.300.000 Sesuai dengan namanya, pajak ini dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan. Besarannya pun tidak selalu sama tergantung besaran gaji yang diterima oleh setiap orang. Tim Trust Tax Consultant terdiri dari para tim konsultan pajak yang berpengalaman dan terampil, yang selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan mendalam dan pemahaman yang luas, mereka mampu memberikan solusi perpajakan yang inovatif dan efektif. Read the full article
0 notes
pajaknesia · 4 months
Text
Jasa Konsultan Perpajakan Terbaik Indonesia #1 : Pajaknesia.id
Tumblr media
jasa konsultan konsultasi pajak murah terbaik perusahaan cv pt indonesia
JASA KONSULTAN PAJAKNESIA
Tumblr media
PAJAKNESIA.ID akan membantu Anda untuk mengidentifikasi jenis pajak yang tepat untuk pribadi & usaha Anda sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaporan dan membantu dalam teknis.
Tumblr media Tumblr media
Terima kasih telah dipercaya oleh sobatnesia mulai dari UMKM, pribadi & perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia KARYAWAN TAHUNAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Pembuatan E-SPT PPh Tahunan Pribadi/Pajak Penghasilan - • Pelaporan SPT Tahunan - • Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Jasa Konsultasi Perpajakan - • Jasa SP2DK TENAGA AHLI BULANAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Melakukan Perhitungan PPh Bulanan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Bulanan - • Pelaporan SPT Bulanan - • Jasa Konsultasi Perpajakan TAHUNAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Melakukan Perhitungan PPh Tahunan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Tahunan - • Pelaporan SPT Tahunan - • Jasa Konsultasi Perpajakan UMKM PRIBADI BULANAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Melakukan Perhitungan PPh Bulanan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Bulanan - • Pelaporan SPT Bulanan - • Jasa Konsultasi Perpajakan TAHUNAN - Benefit - • Pembuatan Efin Online - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Melakukan Perhitungan PPh Tahunan - • Menjalankan Pengurusan Pembayaran Pajak Penghasilan (Jika ada) - • Pembuatan SPT Tahunan - • Pelaporan SPT Tahunan - • Jasa Konsultasi Perpajakan BADAN USAHA Jasa Konsultan Pendampingan Pajak - • Pembuatan Efin Online - • Melakukan Perhitungan PPh Bulanan dan Tahunan - • Aktivasi, Konsultasi dan Pengerjaan E-faktur - • Pengelolaan Aset & Hutang - • Pembuatan SPT Bulanan dan Tahunan - • Pelaporan SPT Bulanan dan Tahunan - • Jasa Pengurusan PKP - • Jasa Konsultasi Perpajakan - • Jasa Konsultasi Perkembangan Usaha - • Jasa Pemeriksaan Pajak - • Jasa Pendampingan Pengurusan Pembayaran Pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPh Final) SERTA JASA PERPAJAKAN LAINNYA
Tumblr media
Keunggulan Jasa Konsultan Pajaknesia PERENCANAAN Kami Membantu melakukan perencanaan pajak badan usaha umkm, pribadi, perusahaan dan lainnya anda sehingga usaha anda tertib pajak sesuai peraturan pemerintah. Selain itu kami juga membantu melakukan reminder atas pajak perusahaan anda sehingga dibayarkan tepat waktu. URUS DOKUMEN Membantu mengurus kelangkapan dokumen pajak seperti NPWP dan kelengkapan lainnya. LAPORAN KEUANGAN Membantu menginput semua transaksi bisnis anda ke dalam akuntansi menjadi laporan keuangan laba rugi, neraca dan jurnal-jurnal yang dibutuhkan. KAMI SEBAGAI SOLUSI Kami berfungsi sebagai konsultan bagi wajib pajak dalam membantu proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di indonesia dengan patuh. Dan di sisi lain, konsultan pajak kami juga merupakan perantara antara pengusaha dan otoritas pajak indonesia untuk membantu pelaporan perpajakan bagi pelaku usaha. BERPERAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA Pelaku usaha sebagai wajib pajak memiliki hak untuk diwakili oleh kuasa wajib pajak terkait urusan perpajakannya, oleh karena itu kehadiran jasa konsultan pajak kami sangat diperlukan untuk menjadi patuh dengan aturan perpajakan yang rumit merupakan kondisi yang tidak mudah. Kegagalan untuk patuh terhadap aturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Jaga, Lindungi dan Kembangkan Usaha Anda Menuju Level Tertinggi Dengan jasa konsultan pajak maka akan lebih efisien untuk waktu dan bisnis usaha anda. Pelaku usaha bisa menghemat banyak waktu, melegalisasikan usaha dengan jasa pembuatan pt terbaik dan efisien untuk biaya dalam mengurus masalah perpajakan seperti pelaporan SPT bulanan maupun tahunan, membuat estimasi pajak yang harus dibayar, mengkoreksi fiskal yang mungkin terjadi, kami jasa konsultan pajak yang berkomitmen untuk mengembangkan usaha anda ke level tertinggi di nasional maupun internasional.
jasa konsultan konsultasi pajak murah terbaik perusahaan cv pt indonesia cepat
jasa konsultan konsultasi pajak murah terbaik perusahaan cv pt indonesia cepat jasa konsultan konsultasi pajak murah terbaik perusahaan cv pt indonesia cepat jasa pendirian koperasi bekasi jasa pendirian koperasi jasa pendirian yayasan jasa pembuatan yayasan jasa pengurusan yayasan jasa pendirian pembuatan pma jasa pembuatan pt jasa pendirian pt Read the full article
0 notes